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最新公告透露重大利好 18股今日或冲涨停

2015年01月26日 08:03 来源于 财新网
  证券时报网消息 

 

  STCN解读:海得控制拟定增4.2亿还贷及补血 26日起复牌

  海得控制(002184 )25日晚间公告,公司拟以16.94元/股的价格,非公开发行股票数量为不超过2500万股,募集资金总额不超过42,350万元,扣除发行费用后的募集资金净额将用于偿还银行贷款及补充流动资金,其中不超过15,000万元用于偿还银行贷款,剩余部分用于补充公司流动资金。

  据公告,发行对象拟以现金方式认购。其中,上海证券聚赢定增1号拟认购本次非公开发行的9,604,902股股票,上海证券聚赢定增2号拟认购本次非公开发行的1,770,956股股票,上海证券聚赢定增3号拟认购本次非公开发行的1,770,956股股票,浙商定增资管计划拟认购本次非公开发行的5,950,000股股票,前海开源嘉得天晟定增1号拟认购本次非公开发行的2,951,593股股票,吴涛拟认购本次非公开发行的2,951,593股股票。

  上海证券聚赢定增1号拟由公司控股股东及实际控制人许泓和郭孟榕(截至本预案公告日分别持有公司23.59%和21.51%的股份)各出资不低于8,136万元认购,上海证券聚赢定增3号拟由公司员工认购。

  2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月末,公司合并报表口径的资产负债率分别为27.21%、32.83%、33.02%和43.73%,流动比率分别为3.01、2.33、2.29和1.82,速动比率分别为2.04、1.56、1.67和1.30,公司资产负债率呈逐渐上升的趋势,流动比率和速动比率呈逐渐下降的趋势。本次非公开发行股票完成后,按照2014年9月30日公司财务数据模拟测算,合并报表口径资产负债率将从43.73%降至28.72%(不考虑发行费用)。

  公司表示,本次募集资金补充流动资金后,将有效增强公司的自有资金实力,满足公司经营规模扩大带来的新增营运资金需求,有利于公司增强未来发展潜力,为公司积极推进新产品的研发、生产和销售,丰富公司的业务产品,在全面推动“内生式”增长的同时,积极探索以互补或叠加策略的“外延式”发展机遇,为进一步扩大市场占有率,提高经营业绩奠定坚实的基础。

  公司股票自2015年1月26日(周一)开市起复牌。

 

  STCN解读:抚顺特钢拟定增募资近24亿 推员工持股计划

  抚顺特钢(600399)23日晚间公告,公司拟以21.71元/股的价格,非公开发行股票数量不超过1.1亿股,募集资金总额不超过23.92亿元,扣除相关发行费用后,将用于“特冶二期”8亿元,用于偿还银行贷款14亿元,剩余部分用于补充流动资金。公司股票交易将于2015年1月26日起复牌。

  本次非公开发行的发行对象和鑫投资由公司中、高层管理人员及核心技术人员为主出资设立,和鑫投资拟认购本次非公开发行股票不超过919.21万股;发行对象向日葵1号资管计划由公司员工认购,拟认购本次非公开发行股票不超过89.98万股。公司表示,本次非公开发行引入管理层及员工持股,有利于优化股权结构,提高公司凝聚力,有利于公司稳定发展。

  公司本次非公开发行股票募集资金拟用于提高军品生产能力及镍基高温合金材料产业化特冶技术改造二期工程项目,新建“真空感应炉、真空自耗炉、气体保护电渣炉”等设施,新增3.93万吨高品质特殊钢铸锭或高温合金、镍基合金、钛合金铸锭。其终端产品主要用于制造战略战术导弹、运载火箭、航空发动机、核电蒸汽发生器、舰艇动力等领域。

  据公告,“特冶二期”技改项目总投资97,073.90万元,其中固定资产投资78,998.00万元,铺底流动资金为18,075.90万元,计划利用募集资金投入80,000.00万元。 项目建设期为3年,采用“边建设边运营”的方式。预计项目净现值为21.41亿元,投资回收期(动态)5.33年,内部收益率29.47%。

  另外,公司拟用募集资金偿还银行贷款14亿元,补充流动资金1.92亿元。以一年期人民币贷款基准利率5.6%测算,公司可减少利息费用约7,840万元/年,扣除所得税(按照母公司的所得税率15%计算)影响后,可为公司新增净利润约6,664万元/年,按照2014年9月末财务数据计算,发行后的资产负债率将由发行前的84.94%降至66.92%。

  公司表示,“特冶二期”项目的建设,有利于公司高品质特殊钢产能的释放,从而进一步优化公司产品结构和战略布局,增强公司的核心竞争力,提升公司行业地位和盈利能力,促进公司可持续发展;另外,通过本次非公开发行股票募集资金,有利于增强公司资金实力,优化公司资产结构,降低公司资产负债率,减少公司财务负担,增强公司抗风险能力,为公司进一步扩大业务规模、提高盈利能力、给予公司全体股东更多回报奠定了坚实的基础。

 

  STCN解读:山水文化收购广州创思 转型进入网络游戏产业

  山水文化(600234)23日晚间公告,公司拟以11.74元/股的价格,向江苏五友投资等9名对象非公开发行不超过34,327.08万股,募资不超过40.3亿元。其中,30亿元拟用于收购游戏公司“广州创思”100%股权,10.3亿元拟用于偿还公司欠款等。

  本次非公开发行完成后,公司原实控人黄国忠持股比例降低至3.67%,六合逢春持股比例降低至3.32%,由于黄国忠与六合逢春是一致行动人关系,合计持股比例降低至6.98%。同时,五友投资持股比例将达到23.47%,成为公司控股股东,朱明亮先生作为五友投资的控股股东将成为公司的实际控制人。

  据公告,江苏五友投资注册资本2亿元,经营实业投资、资产管理、投资管理等。五友投资成立至今尚未开展实际经营业务。截止2014年9月30日,公司资产合计4388万元,归属母公司的所有者权益4372万元。除五友投资外,朱明亮主要控制的企业包括江苏正阳投资控股集团有限公司和江苏汇金控股集团有限公司。

  本次拟收购的公司广州创思信息技术有限公司实际控制人为黄小刚。广州创思目前主要从事网页游戏平台的运营、网页游戏的研发、移动网络游戏的研发及发行业务。广州创思目前的网页游戏运营平台为9377平台,截至公告日,广州创思旗下运营超过50款网页游戏。财务数据显示,广州创思2014 年1-9月和2013年营业收入分别为60,472.40万元和39,053.35万元;净利润分别为11,887.72万元和11,811.93 万元。

  本次非公开发行后,广州创思将成为公司的全资子公司,公司将转型进入盈利能力强、发展速度快、市场前景广阔的网络游戏产业。未来借助上市公司的平台优势和广州创思的行业运营优势,公司有望快速实现文化产业布局,促进上市公司可持续发展。

  公司股票将于2015年1月26日起复牌。

 

  STCN解读:海立股份收购富生电器 成全球最大制冷压缩机电机供应商

  海立股份(600619)23日晚间公告,公司拟以7.5元/股的价格,向富生控股等等5名法人及葛明等39名自然人发行15,333.33万股,作价11.5亿元购买其持有的富生电器100%股权。

  另外,公司拟以不低于7.91元/股发行不超过4,841.97万股,配套募资不超过38300万元用于四川富生高效节能电机建设项目、补充富生电器营运资金以及支付本次交易的中介机构费用等相关交易税费。

  富生电器的主营业务为空调压缩机电机、冰箱压缩机电机、其他微特电机、微特电机装备及模具的研发、生产和销售,拥有2,800万台压缩机电机产能规模。公司是三星、华意压缩、四川丹甫等企业供应商。富生电器100%股权的预估值为116,000万元,预估增值率89.46%。富生电器2012年、2013年和2014年1-10月,营业收入分别为15.70亿元、15.42亿元、13.17亿元;净利润分别为2,706.36 万元、4,158.13万元、3,922.90万元。

  本次重组完成后,公司压缩机电机合计年产能达4,800万台,通过发挥和整合双方在电机研发等方面的优势及资源,公司将成为全球最大且最具竞争力的制冷压缩机电机供应商。依托海立股份和富生电器双方在电机领域多年积累的经验和能力,并借助资本市场,将可共同快速发展电机及驱动控制产业,拓展新的盈利增长点,实现上市公司业务多元化发展,形成良好的持续增长及盈利能力,提高公司的抗风险能力。

  海立股份本次引进的富生电器属于民营资本,符合国家及上海市国有资产管理部门的混合所有制改革方向,有助于上市公司股权结构进一步优化,有助于处于完全市场化竞争中的海立股份引入民营机制,推进市场化经营机制改革,激发企业活力,提升企业竞争力,确保上市公司可持续发展。

  公司股票将于 2015 年 1 月 26 日起复牌。

 

  中国北车近日签订逾240亿合同

  中国北车(601299)25日晚间公告,公司于近日签订了若干项重大合同,合计金额约为242.58亿元。上述合同总金额约占公司2013年度营业收入的24.95%。

  此外,公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司中标天津地铁1号线东延至国家会展中心项目电动客车采购项目,中标总金额约为6.56亿元。该项目的合同将于近日签订。

 

  创业板首份年报:楚天科技拟10转10派3 业绩增16%

  1月23日晚间,楚天科技率先披露创业板首份2014年年报。报告显示,公司2014年度实现营业收入10.05亿元,同比增长26.09%;归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,同比增长16.25%;基本每股收益1.35元,同时公司拟向全体股东每10股转增10股及派现3元。

  公司表示,2014年起公司研发的冻干制剂生产整体解决方案产品实现放量销售,带动销售收入的增长;另一方面,由于冻干制剂生产整体解决方案产品处于市场推广期,毛利率相较原联动线产品较低,从而拉低了公司整体毛利率,导致营业成本的增速高于营业收入的增速。

  同时,鉴于目前公司经管盈利情况良好,公司拟定2014年度利润分配预案为:以公司总股本数为基数,向全体股东以未分配利润每10股派发现金股利3元(含税),共计派发现金红利3503.96万元;同时以资本公积每10股转增10股,转增后公司总股本数为23359.76万股。

 

  南风股份去年业绩预计倍增 拟10转10派0.5元

  南风股份1月23日晚间发布业绩预告及利润分配预案,公司预计2014年度净利润增长115%至145%,并拟向全体股东每10股转增10股及派现0.5元。

  根据公告,公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为9967万元至11357万元,上年同期为4636万元,同比增长115%至145%。公司称,业绩增长主要原因是公司合并中兴能源装备有限公司7-12月报表所致。

  为促使公司股本规模和未来经营的发展相适应,根据公司2014年度的实际经营情况,公司控股股东、实际控制人杨子善、杨子江提议公司2014年度利润分配预案为:以公司总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金股利1273.05万;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本增加至50921.89万股。

  楚天科技同日发布一季度业绩预告,公司预计2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润为4234万元至5081万元,同比增长0%至20%。公司表示,业绩变动主要原因是:公司不断加大智能灯检机、冻干机及无菌制剂药品生产设备整体解决方案等新产品的销售力度;加大国际业务宣传及推广力度,进一步拓展国际市场;同时不断加强新产品的研发与投入,丰富产品链,提升公司内部管理,使一季度公司主营业务收入相对平稳增长。

 

  华宇软件年报拟10转10派1 净利增逾两成

  华宇软件1月23日晚间发布业绩快报及利润分配预案,公司2014年度净利润同比增长21.80%,并拟向全体股东每10股转增10股及派现1元。

  根据业绩快报,公司2014年度实现营业收入9.03亿元,同比增长34.75%;归属于上市公司股东的净利润1.46亿元,同比增长21.80%;基本每股收益0.98元。

  此外,鉴于公司2014年实际经营和盈利情况,以及公司未来发展的良好预期,公司控股股东及实际控制人邵学提议公司2014年年度利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每10股派发现金股利1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

 

  万科事业合伙人再增持逾1亿股 耗资近13亿

  万科1月23日晚间公告称,代表公司事业合伙人的盈安合伙认购的集合资产管理计划于2014年9月24日至2015年1月23日期间,通过交易系统继续购入公司A股股票10118.72万股,占公司总股本的0.92%。本次购买股票的平均价格为12.79元/股,共使用约12.94亿元资金。

  截至2015年1月23日,集合计划共持有万科A股股份46022.355万股,占公司总股本的4.17%。

 

  长电科技去年业绩业绩暴增超13倍

  长电科技1月23日晚间发布业绩预告,经公司财务部门初步测算,预计公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期1112.2万元相比,将增加1300%至1350%。

  公司表示,2014年度移动智能终端市场需求较旺盛,公司集成电路封测产能利用率提高,高端产品增长较快,公司盈利能力逐步恢复。

 

  兴业证券拟10股配3股 募资不超150亿元

  兴业证券1月23日晚间公告,公司拟向全体股东按每10股配售不超过3股,募资不超过150亿元,用于增加公司资本金,补充公司营运资金,扩大公司业务规模。

  配股价格将以刊登发行公告前20个交易日公司股票交易均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格,由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定最终的配股价格。

  公司表示,本次募集资金主要用于:扩大信用交易业务规模;加大对做市商及柜台市场交易等资本中介业务的投入;加大对资产证券化业务等创新业务的投入;适度扩大自营业务规模;加大对子公司的投入,包括增资兴业创新资本、增资兴证期货、增资兴证香港、设立另类投资子公司、根据业务发展需要新设其他金融业务子公司;根据业务发展需要扩张分支机构及其它固定资产投资;适时进行外延式发展,收购或参股境内外金融类公司及其他资金安排。

 

  国瓷材料拟10转10 业绩预减15%至21%

  国瓷材料1月23日晚间发布业绩预告及利润分配预案,公司预计2014年度净利润同比下降15%至21%,并拟向全体股东每10股转增10股。

  根据公告,公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为6200万元至6700万元,上年同期为7859万元,同比下降15%至21%。公司称,2014年业绩下降主要是受日元贬值的影响,公司主动采取了降价策略,进一步巩固产品的性价比优势,有利于公司进一步扩大市场占有率。

  鉴于公司目前总股本规模较小,根据公司2014年度的实际经营情况,综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景,公司董事长张曦提议公司2014年年度利润分配预案为:以截止2014年12月31日公司总股本为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增10股,转增后公司总股本将增加至25447.6万股。

 

  同花顺2014年净利预增150%至180% 

  同花顺(300033)23日晚间发布业绩预告,公司预计2014年度归属于上市公司股东的净利润为5480.48万元至6138.13万元,较上年同期2192.19万元增长150%至180%。

  公司称,2014年下半年以来,国内A股市场持续活跃,市场交易规模大幅增长。受益于资本市场的持续高涨和活跃,投资者的信心、热情和活跃度大幅回升,对互联网金融信息服务的需求大幅增加。另外,公司在持续产品创新的同时加大了营销推广力度,取得了较好的效果。

 

  扭亏为盈 廊坊发展2014年净利预盈400-800万 

  廊坊发展(600149)23日晚间公告,经测算,公司预计2014年年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润约为400万元到800万元。

  2014年公司稳固发展现有经营业务,进一步盘活闲置资产,并利用公司闲置资金开展委托贷款、证券投资等业务,增加了公司的收益,同时不断完善公司管理体系,减少日常费用支出,从而实现公司扭亏为盈。

 

  万邦达与芜湖建投签署30亿环保基础设施项目 

  万邦达(300055)23日晚间公告,2015年1月22日,公司与芜湖市建设投资有限公司签署了《PPP模式项目合作协议》,双方就芜湖市城市环保基础设施项目开展合作。

  协议约定,双方将在安徽省芜湖市进行一系列环保基础设施项目的投资、建设、运营、维护等一项或多项工作,项目总投资约30亿元。芜湖市建设投资有限公司负责协助项目公司完成项目前期建设行政审批手续,负责项目建设用地的征地、拆迁、安置、补偿等前期事宜,并承担相应费用,提供相关合法性证明文件,对项目进行整体统筹与安排,建立健全相关协调机制;在项目实施阶段对工程建设质量、项目建设成本等进行全过程监督;同时积极协助项目公司争取公共设施特许经营权、财政补贴等,给予项目公司合理回报。公司负责为项目公司筹措资金,确保项目顺利实施;为项目公司配备专业技术人员和管理团队,确保项目实施的资质要求;在项目顺利实施后获得合理回报。

  万邦达表示,协议约定的项目均为城市环保基础设施领域的项目,开启了公司进入市政环保服务业务的大门,是公司在新业务领域拓展取得的阶段性成果,此类项目的顺利开展将使市政环保服务在公司整个业务板块布局中发挥积极作用。

 

  罗平锌电与鑫鑫采矿厂签署矿山开采合作协议 

  罗平锌电(002114)23日晚间公告,公司鉴于冶炼加工生产原料自给不足,为提高公司电锌生产原料供给率,经与公司富乐矿山毗邻采矿单位罗平县富乐镇鑫鑫采矿厂协商,公司决定与鑫鑫采矿厂合作开采其采矿权证范围内所覆盖的第三采场的矿产资源,产出的矿产品在同等市场价格的条件下优先销售给公司。2015年1月23日,公司与鑫鑫采矿厂签署了《矿山开采合作协议》。

  协议约定,鑫鑫采矿厂以其采矿权范围的第三采场及设备设施、已形成的生产作业工程与罗平锌电合作,罗平锌电向鑫鑫采矿厂提供1900万元(不含税)用于鑫鑫采矿厂对第三采场所覆盖的矿产资源进行开采,并享有第三采场12%的收益权。合作开采期间,第三采场产出的矿产品在同等市场价格的条件下应优先销售给公司。

  根据协议,因出售第三采场产出的矿产品所产生的收益由鑫鑫采矿厂和罗平锌电按比例分配。合作开采期间,因出售第三采场产出的矿产品(包括但不限于鑫鑫采矿厂向罗平锌电出售的从第三采场产出的矿产品)所产生的收益由鑫鑫采矿厂和罗平锌电按比例分配(鑫鑫采矿厂和罗平锌电于每年完后的一个月内将上一年度的收益进行结算并分配完毕,如需资金不足还要继续投入就不再进行分配。其中,鑫鑫采矿厂享有88%的收益权,罗平锌电享有12%的收益权)。因第三采场生产经营所导致的亏损由双方按照分配比例承担。合作期间,鑫鑫采矿厂负责第三采场矿产开采所需的人力、技术、设备等资源的投入,罗平锌电在履行完毕1900万元(不含税)合作款支付义务后,享有对第三采场矿产品开采、销售及财务核算的监督权。由于罗平锌电投入合作款后第三采场矿产开采所需其余资金由鑫鑫采矿厂承担,鑫鑫采矿厂投入的开采成本费用均列入采矿成本。若开采资金不足,可用合作期间形成的利润进行再投入,暂不进行分配。

 

  东风汽车2014年净利预增1.8倍 

  东风汽车(600006)23日晚间公告,经测算,公司预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将增加179%左右。

  公司表示,2014年度业绩预增的主要原因是加强了公司内部管理,在采购降成本、制造费用削减、销售结构改善方面取得了显著成效。

 

  小商品城:支付业务许可证申报材料已上报央行 

  小商品城(600415)23日晚间公告,公司通过义乌中国小商品城支付网络科技有限公司(简称“义支付公司”)向中国人民银行(简称“人行”)申请支付业务许可证。目前申报材料已上报人行总行,尚未获得人行总行批准。

  义支付公司注册资本为1.5亿元,公司全资子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司出资1亿元,占注册资本66.67%,北京易通富合科技有限公司出资5000万元,占注册资本33.33%。



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版面编辑:卢玲艳
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